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El Taller práctico “CTS: cálculo, registro contable e implicancias tributarias y laborales” busca que los profesionales de la actividad empresarial, tomen conciencia de la importancia de un correcto cálculo de la CTS a ser depositada en los periodos de mayo y noviembre, así como en las implicancias tributarias y contables que se generan por un cálculo incorrecto y en la determinación de la renta neta imponible como gasto deducible para fines del impuesto.
• En el abanico de conceptos que se les puede abonar a un trabajador, conocer cuáles son considerados remunerativos y cuáles no, para la determinación del importe a depositar por concepto de CTS. Conocer el procedimiento para el correcto cálculo del importe a depositar como Compensación por Tiempo de Servicios Por el lado tributario, se analizarán las repercusiones de tipo impositivo del importe de CTS calculado y depositado, así como la correcta determinación de las adiciones y deducciones para la determinación de la base imponible para el impuesto a la renta anual. Finalmente, este tipo de situaciones requieren un tratamiento contable específico, el cual será abordado a lo largo del curso desarrollaremos los conceptos que tendrán implicancia en la determinación de los resultados del ejercicio.
Contadores, jefes de recursos humanos, asistentes contables, asistentes de recursos humanos y auxiliares contables, estudiantes y público en general involucrados en el registro de las actividades cotidianas de la empresa.
La metodología del curso es eminentemente práctica, dinámica y participativa, con el desarrollo de casos prácticos abordan situaciones frecuentes en el desarrollo de las actividades económicas de una empresa, promoviendo la participación, el diálogo y el aprendizaje activo.
1. Introducción, Aspectos generales de la Compensación por tiempo de servicios.
2. Conceptos Remunerativos y no Remunerativos.
3. Tiempo de servicios computable.
4. Trabajadores con derecho a recibir la CTS.
5. Oportunidad de pago de la CTS.
6. Libre disponibilidad de los depósitos de CTS.
7. Declaración de la CTS en la PLAME.
8. Anotación Contable de la provisión y pago de la CTS.
9. CTS como Costo o Gasto.
10. Implicancias de la obligación en el resultado del ejercicio.
11. Aspectos tributarios importantes en la determinación de la CTS.
12. El principio de devengado aplicable a las obligaciones laborales.
13. Casos prácticos.
• Con amplia experiencia en el área tributaria,
contable, financiera y laboral.
• Ex funcionario de SUNAT, con más de 9 años de experiencia en el ejercicio de la profesión contable en el sector público y privado desarrollando temas contables, tributarios y laborales.
• Actualmente asesor de diversas empresas del sector público y privado, así como ponente en charlas, seminarios, cursos y diplomados. Especialista en Auditoria Tributaria.
• Maestría en Contabilidad con mención en Tributación y Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría Especialización en Precios de Transferencia y Tributación Internacional, Libros y Registros Vinculados a Asuntos Tributarios, Texto Único DE Procedimientos Administrativos TUPA Vinculados al Procedimiento de Fiscalización, Especialización para Gestores de Servicios; cursos realizados en el Instituto Nacional de Administración Tributaria y Aduanera IATA – SUNAT.
Brindaremos bebidas y snacks de su agrado.
artículos, guías (en PPT y PDF), todas las normas legales mencionadas por el docente.
Nuestros asesores te ayudaran de forma permanente a cualquier duda e inconveniente
Nuestros docentes pasan por una serie de evaluaciones para poder brindar la mejor enseñanza de calidad
Asesora Académica
Brinny Sánchez
Instituto Contable, brinda cursos presenciales y transmisiones en vivo en temas contables, laborales y tributarios a todo el Perú.
Abogado con estudios de Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la UNT.
Contador Público Colegiado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Contador Público Colegiado con amplia experiencia en el área tributaria,
contable, financiera y laboral.
Contador y abogado especialista en Tributación Empresarial – Derecho y en Normas Internacionales de Información Financiera – Contabilidad (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).
Abogada tributarista con diez años de experiencia en el sector público y privado.
Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un Diplomado en Recursos Humanos por la misma casa de estudios.
Abogado Tributarista y docente de la PUCP, con Maestría en Derecho Tributario por la Universidad San Martin de Porres y Castilla. Conferencista y consultor, experto en derecho tributario y asesor empresarial.
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Segundo Título a nombre de la Nación como especialista en derecho tributario por la PUCP.
Abogado Tributario con post título en tributación corporativa por ESAN, especialización en Planeamiento Fiscal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, funcionario público.
De la Universidad Nacional del Callao con más de 15 años de experiencia profesional en empresas del sector servicios y en el rubro de consultoría.